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📄 Manual de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Sistema MaxTec – Versão para Usuários Iniciantes

 

1. Introdução

Este manual foi criado para qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico em informática ou contabilidade. Vamos explicar cada passo de forma simples e mostrar onde encontrar todas as informações que o sistema pede.

⚠️ Importante!Se você nunca emitiu nota fiscal antes, peça ajuda de um contador para as primeiras emissões. Ele vai te orientar sobre os impostos e as configurações corretas para o seu tipo de empresa.

2. O que você precisa ter em mãos ANTES de começar

📋 Checklist obrigatório:

  • Certificado Digital (arquivo .pfx ou token) – válido e instalado no computador.
  • Dados do cliente (CNPJ/CPF, Razão Social, Inscrição Estadual, endereço completo, e-mail).
  • Dados do produto (descrição, valor, NCM, CST, origem, unidade de medida).
  • Configuração fiscal já feita no sistema (peça ao suporte MaxTec ou ao contador para verificar).

3. Cadastro de Clientes

Todo cliente precisa estar cadastrado antes de emitir a nota. Preencha com atenção:

Campo O que colocar? Onde encontrar?
Razão Social / Nome Nome da empresa ou nome completo da pessoa física No cartão CNPJ / CPF do cliente
CNPJ / CPF Número do documento No cartão CNPJ / CPF do cliente. ⚠️ Campo mais importante!
Inscrição Estadual (IE) Número da IE No cartão CNPJ do cliente (empresas) ou no comprovante de inscrição estadual.
Pessoa física não tem IE – deixe em branco ou coloque “ISENTO”.
Endereço completo Rua, número, bairro, cidade, estado, CEP Pergunte ao cliente ou veja no comprovante de endereço
E-mail E-mail do cliente Pergunte ao cliente – o sistema envia a nota por e-mail
Telefone Número de contato Pergunte ao cliente
💡 Dica prática: Peça para o cliente tirar uma FOTO do cartão CNPJ/CPF e te enviar por WhatsApp. Assim você copia os dados sem errar!

4. Cadastro de Produtos

Cada produto que você vende precisa estar cadastrado. Veja os campos mais importantes:

Campo O que colocar? Onde encontrar?
Código Número para identificar o produto (ex: 001, 002) Você mesmo pode criar. Pode ser o código de barras.
Descrição Nome claro do produto Use um nome que qualquer entenda: “Cimento 50kg”, “Tijolo 9 furos”
NCM Código de 8 dígitos 🔽 Veja a seção 5 (Onde encontrar cada dado)
CST / CSOSN Código de tributação (ex: 00, 10, 20, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90) 🔽 Veja a seção 5 (Onde encontrar cada dado)
Origem Origem da mercadoria (0=Nacional, 1=Estrangeira, etc.) 🔽 Veja a seção 5 (Onde encontrar cada dado)
Unidade de Medida UN, KG, M, M2, etc. Use a unidade que você vende o produto
Preço de venda Valor que você cobra O preço que você pratica no seu negócio
Alíquota ICMS Percentual de imposto (ex: 18%, 12%, 7%) 🔽 Veja a seção 5 (Onde encontrar cada dado)
⚠️ Muito importante: NCM, CST, Origem e Alíquota ICMS são os campos que mais geram erro na hora de emitir a nota. Se não souber, NÃO ADIVINHE – consulte a seção abaixo ou peça ajuda ao contador.

⭐ 5. ONDE ENCONTRAR CADA DADO FISCAL

Esta é a seção mais importante do manual. Aqui você vai aprender onde encontrar cada informação que o sistema pede para emitir a nota fiscal.

🔹 NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

O que é: Um código de 8 dígitos que classifica o seu produto para fins de impostos.

Onde encontrar:

  1. Na nota fiscal do seu fornecedor – Se você compra o produto, olhe na nota que você recebeu. Lá vai estar o NCM.
  2. No site da Receita Federal – Acesse www.gov.br/receitafederal e busque por “Tabela NCM”.
  3. No Google – Pesquise “NCM + nome do produto” (ex: “NCM cimento”). Use sites confiáveis como www.tabelancm.com.
  4. Perguntando ao contador – Opção mais segura.

Exemplos para materiais de construção:

Produto NCM (exemplo)
Cimento Portland 2523.29.10
Tijolo cerâmico 6904.10.00
Bloco de concreto 6810.91.00
Areia 2505.90.00
Brita / Pedra britada 2517.10.00
Tinta látex 3209.90.00
Cano PVC 3917.23.00

🔹 CST / CSOSN (Código de Situação Tributária)

O que é: Um código que define como o imposto será calculado na venda do seu produto.

Onde encontrar:

  1. Pergunte ao contador – Ele vai definir qual código sua empresa deve usar com base no regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.).
  2. Na nota fiscal do seu fornecedor – Veja qual CST/CSOSN ele usou para o mesmo produto.
  3. Consulte a tabela oficial – O contador pode te fornecer a lista correta.

Principais códigos (para referência):

Código Significado
00 Tributado integralmente
10 Tributado com cobrança de ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
40 Isento
41 Não tributado
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90 Outras situações
⚠️ ATENÇÃO: A escolha do código DEVE ser feita com o contador. Usar o código errado pode gerar multas!

🔹 Origem do Produto

O que é: Indica se o produto é nacional ou importado.

Onde encontrar:

  1. Na nota fiscal do seu fornecedor – Veja qual origem ele declarou.
  2. Pergunte ao contador – Ele confirma a origem correta.

Códigos de Origem:

Código Significado
0 Nacional
1 Estrangeira – Importação direta
2 Estrangeira – Adquirida no mercado interno
3 Nacional – Mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%
4 Nacional – Produzida conforme processo produtivo básico
5 Nacional – Mercadoria com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6 Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional (Lei 8.248/91)
7 Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional (Lei 8.248/91)
8 Nacional – Mercadoria com conteúdo de importação superior a 70%
💡 Dica: Para a maioria dos materiais de construção nacionais, use origem = 0.

🔹 CFOP (Código Fiscal de Operações)

O que é: Um código de 4 dígitos que define a natureza da operação (compra, venda, devolução, etc.) e se é dentro ou fora do estado.

Onde encontrar:

  1. Pergunte ao contador – Ele define qual CFOP sua empresa deve usar para cada tipo de venda.
  2. Na nota fiscal do seu fornecedor – Veja qual CFOP ele usou.
  3. Consulte a tabela de CFOP – Disponível no site da Receita Federal.

CFOPs mais comuns para vendas:

CFOP Significado
5101 Venda de produção do estabelecimento (dentro do mesmo estado)
5102 Venda de mercadoria adquirida (dentro do mesmo estado)
6101 Venda de produção do estabelecimento (para outro estado)
6102 Venda de mercadoria adquirida (para outro estado)
5109 Venda de produção do estabelecimento (dentro do estado) – para Simples Nacional
⚠️ ATENÇÃO: O CFOP muda se a venda for dentro do estado (começa com 5) ou para outro estado (começa com 6). Se errar, a nota é rejeitada.

🔹 CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

O que é: Um código de 7 dígitos usado para produtos que têm substituição tributária (quando o imposto já foi pago na fonte).

Onde encontrar:

  1. Na nota fiscal do seu fornecedor – Veja se ele usou CEST.
  2. Pergunte ao contador – Nem todo produto precisa de CEST. Seu contador vai dizer se o seu produto precisa.
  3. Consulte a lista de CEST – Disponível no site da Receita Federal.
💡 Dica: Se o sistema não pedir CEST, é porque seu produto provavelmente não precisa. Não invente – deixe em branco se não tiver certeza.

🔹 Alíquota ICMS

O que é: O percentual de imposto que incide sobre a venda do produto.

Onde encontrar:

  1. Pergunte ao contador – Ele sabe qual alíquota sua empresa deve usar.
  2. Na nota fiscal do seu fornecedor – Veja qual alíquota ele usou.
  3. Consulte a tabela do seu estado – Cada estado tem alíquotas diferentes.

Alíquotas comuns:

Estado Alíquota (venda dentro do estado)
São Paulo (SP) 18%
Rio de Janeiro (RJ) 18%
Minas Gerais (MG) 18%
Rio Grande do Sul (RS) 17%
Paraná (PR) 18%
Santa Catarina (SC) 17%
Bahia (BA) 18%
Venda para outro estado 7% a 12% (depende do estado de destino)
⚠️ ATENÇÃO: Se você vende para outro estado, a alíquota muda. O contador pode te ajudar a saber qual usar.

📋 RESUMO – Onde encontrar cada dado:

Dado Onde encontrar
NCM Nota do fornecedor / Site da Receita / Google / Contador
CST / CSOSN Contador (obrigatório)
Origem Nota do fornecedor / Contador
CFOP Contador (obrigatório)
CEST Nota do fornecedor / Contador (só se aplicável)
Alíquota ICMS Contador / Tabela do estado
CNPJ/CPF do cliente Cartão do cliente
IE do cliente Cartão CNPJ do cliente

🔴 REGRA DE OURO:Se você não sabe um dado, NUNCA ADIVINHE. Isso pode gerar multas e problemas fiscais. Pergunte ao contador ou olhe na nota fiscal do fornecedor.

6. Emissão da Nota Fiscal

Com tudo cadastrado, siga os passos:

  1. No sistema, vá em “Vendas” ou “NF-e” e clique em “Nova Nota”.
  2. Selecione a Natureza da Operação (ex: “Venda”, “Remessa”, “Devolução”).
  3. Escolha o CFOP (veja a seção 5 para saber qual usar).
  4. Selecione o Cliente que você cadastrou.
  5. Confira o endereço de entrega – se for diferente do endereço de cobrança, altere.
  6. Escolha a modalidade de frete:
    • 0 = Por conta do emitente (vendedor)
    • 1 = Por conta do destinatário (cliente)
    • 2 = Por conta de terceiros
    • 3 = Sem frete (transporte próprio)
  7. Clique em “Continuar” para adicionar os produtos.
  8. Adicione os produtos (código, quantidade, valor unitário).
  9. Confira todos os dados – produtos, valores, cliente.
  10. Clique em “Emitir Nota”.
📌 Dica: Se o sistema pedir a “Série” da nota, deixe o número que já estiver preenchido (geralmente “1”). Não altere manualmente.

7. Erros mais comuns (e como resolver)

Ao emitir a nota, o sistema pode rejeitar. Veja os erros mais frequentes:

Erro / Mensagem O que significa Como resolver
“CNPJ inválido” O CNPJ do cliente está errado Verifique o número com o cliente e corrija no cadastro
“NCM inválido” O NCM do produto está errado ou não existe Veja a seção 5 (Onde encontrar o NCM)
“CFOP incompatível” O CFOP não combina com a operação Veja a seção 5 (Onde encontrar o CFOP correto)
“CST inválido” O CST/CSOSN está errado Veja a seção 5 (Onde encontrar o CST)
“Certificado Digital vencido” Seu certificado expirou Renove o certificado com a autoridade certificadora (ex: Certisign, Serasa)
“Numeração já utilizada” O número da nota já foi usado antes O sistema gera automaticamente. Não altere manualmente.
“Inscrição Estadual inválida” IE do cliente está incorreta Peça para o cliente confirmar o número da IE
“Alíquota ICMS inválida” A alíquota está incorreta para a operação Veja a seção 5 (Onde encontrar a alíquota)

🆘 Se a nota for rejeitada:

  1. Leia a mensagem de erro com calma.
  2. Verifique os dados do cliente e do produto.
  3. Corrija o que for necessário no cadastro.
  4. Tente emitir a nota novamente.
  5. Se continuar dando erro, chame o suporte MaxTec ou seu contador.

8. Resumo Prático (Passo a Passo para o Dia a Dia)

✅ ANTES DE VENDER:

  • O cliente está cadastrado com CNPJ/CPF e IE corretos?
  • O produto está cadastrado com NCM, CST, Origem e Alíquota ICMS certos?
  • Você tem o Certificado Digital válido no computador?
  • Se tiver dúvida em algum dado, consulte a seção 5.

✅ NA HORA DA VENDA:

  1. Abra o sistema e vá em “Nova Nota”.
  2. Escolha o CFOP correto (seção 5).
  3. Selecione o cliente.
  4. Adicione os produtos.
  5. Confira os valores, impostos e dados.
  6. Clique em “Emitir Nota”.

✅ DEPOIS DE EMITIR:

  • O sistema gera o arquivo XML (a nota fiscal eletrônica).
  • O DANFE (versão em PDF) é enviado por e-mail para o cliente.
  • Guarde uma cópia para seus registros.

🔴 EM CASO DE DÚVIDA, PARE E PERGUNTE!Se você não tem certeza sobre NCM, CFOP, CST, Origem ou Alíquota, NÃO EMITA A NOTA. Consulte seu contador primeiro. Errar esses dados pode gerar multas para sua empresa.

📞 Contatos úteis:

  • Suporte MaxTec: [coloque o telefone/e-mail aqui]
  • Seu contador: [coloque o telefone/e-mail aqui]
  • Site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal

 

Manual desenvolvido pela MaxTec Informática – Versão Simplificada para Usuários
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte MaxTec ou com seu contador.